Налоговое планирование. Оценка методов. Риски
Лектор: Медина Светлана Викторовна, заместитель руководителя департамента финансово-правового консалтинга, обладатель диплом АССА по Налогообложению РФ (ДипНРФ на русском языке), финансовый аналитик.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
для клиентов, состоящих на КОАМ (бесплатно)
Программа семинара:
1. Понятие и принципы налогового планирования.
2. Что считать обоснованной и необоснованной налоговой выгодой:
- обстоятельства, свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды.
- как налоговики выявляют и доказывают наличие необоснованной налоговой выгоды.
3. Должная осмотрительность. Проблемные контрагенты.
- почему необходимо проявлять должную осмотрительность;
- налоговые риски и последствия при отсутствии должной осмотрительности;
- проверка контрагента до заключения сделки.
4. Оценка рисков в применяемых методах оптимизации НДС. Арбитражная практика.
- вычет НДС, если поставщика признали фирмой - «однодневкой» (арбитражная практика);
- реализация через посредника;
- планирование НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога.
5. Оценка рисков в применяемых методах оптимизации налога на прибыль. Арбитражная практика.
- формирование эффективной учетной политики (инвестиционный налоговый вычет, резервы, амортизационная премия и т. д);
- методы признания доходов (реализация с особым переходов права собственности, производство с длительным технологическим циклом);
- налоговые расходы, вызывающие пристальное внимание со стороны контролирующих органов;
- и другие.
6. Оценка рисков в применяемых методах оптимизации НДФЛ и страховых взносов.
- договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
- выплаты за счет чистой прибыли, подарки, материальная помощь, компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам;
- соцпакет для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, сотовая связь);
- договоры с ИП.
7. Дробление бизнеса, как его трактуют контролирующие органы и арбитражная практика.
Признаки дробления. Рекомендации по минимизации рисков претензий о необоснованном дроблении бизнеса.
8. Ответственность за применение налоговых схем.
Даты и место проведения :
11 ноября 2019 г. в 10:00 — вебинар.
12 ноября 2019 г. в 10:00 — семинар в г.Челябинске по адресу : пр. Ленина, 78 В, конференц-зал «Сигма» (ЮУрГУ).
15 ноября 2019 г. в 10:00 — семинар в г.Миассе по адресу : пр.Автозаводцев, 55А конференц-зал, 3 эт. - 319 каб. (Администрация городского округа).
Вопросы по организации семинаров и вебинара можно задать по тел.: (351) 729-94-73 или направить письмо: shild.ua@zaoclassic.ru |